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辽宁省铁岭市教育事务服务中心 2023年度部门决算细则(附件2)
文章来源:铁岭市教育局周鑫
添加时间:2024年08月16日
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第一部分 辽宁省铁岭市教育事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市教育事务服务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省铁岭市教育事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省铁岭市教育事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分辽宁省铁岭市教育事务服务中心概况
一、主要职责
承担教有培训、招生考试相关服务职能。根据工作职责,市教育事务服务中心(铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室)设10个内设机构(相当于正科级):
1.党政群工作科
负责党群和纪检工作;负责文电、档案、保密、文字综合等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部等工作。
2.财务科
负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。
3.民办教育服务科
承担市直社会力量办学的初中、高中和非学历教育培训机构的服务工作。
4.招生考试服务科
承担铁岭市高中等教育招生考试委员会的日常工作;负责开展我市招生考试相关服务性工作。
5.中小学卫生保健所
负责调查研究本地区中小学学生体质健康状况并开展中小学生常见病的预防与矫治;开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。
6.教学仪器站
参与全市中小学专用室规划、建设等具体事务性工作,负责实验教学工作;培训实验教师;专用室管理人员;负责专用室仪器设备配备。
7.函授教育工作站
承担辽宁大学等院校在我市的函授招生和教学服务工作,承担全市函授教育的指导服务工作。
8.网络资源中心
负责统筹实施教育信息化建设;指导现代技术教育教研与科研;组织中小学教师信息网络资源建设与维护;参与开发现代教育技术教材。
9.生产教育和学生综合实践中心
承担全市校办产业和综合实践基地的业务指导服务,具体开展学生军事训练与国防教育、安全与健康教育、科普教育、素质拓展、劳动实践教育,为组织实施现代农业实验、人文地理教育、工业生产实践、环境保护教育等提供服务。
10.青少年科技活动中心
开展青少年示范性、向导性科技教育活动;组织青少年科技竞赛,举办科技培训班,培训科技辅导员,为青少年科技活动提供服务。
根据工作职责,市教育事务服务中心(铁岭市高中等教育招生考试委员会办公室)设6个分中心(不明确机构规格):
1.铁岭师专幼儿园
2.铁岭市浅水湾幼儿园
3.铁岭市水木华园幼儿园
4.铁岭市中日友好教育幼儿园
5.铁岭市银冈幼儿园
6.铁岭市实验幼儿园
铁岭师专幼儿园等6所幼儿园主要职责:负责开展学前教育相关服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市教育事务服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
1.铁岭市教育事务服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计4588.87万元,包括:
1.财政拨款收入4343.55万元,占收入总计的94.65%。其中:一般公共预算财政拨款收入4343.55万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入245.32万元,占收入总计的5.35%。主要是各级各类考试报名费收入等收入。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少367.93万元,降低7.42%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少344.75万元,二是事业收入减少23.18万元。
(二)支出总计4588.87万元,包括:
1.基本支出2813.35万元,占支出总计的61.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2196.18万元;商品和服务支出506.95万元;对个人和家庭的补助109.48万元;资本性支出0.74万元。
2.项目支出1775.52万元,占支出总计的38.69%。主要包括各级各类考试业务、学前教育、其他教育等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少367.93万元,降低7.42%,主要原因:一是基本支出减少452.09万元,其中:人员经费减少235.82万元,公用经费减少216.27万元;二是项目支出增加84.15万元。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出4343.55万元,其中:基本支出2813.35万元,项目支出1530.20万元。与上年相比,财政拨款支出减少344.75万元,降低7.35%,主要原因:一是基本支出减少452.09万元,其中:人员经费减少235.82万元,公用经费减少216.27万元;二是项目支出增加107.33万元。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的127.64%,其中:基本支出完成年初预算的105.60%,项目支出完成年初预算的207.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4343.55万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.教育支出3868.86万元,具体包括:
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1045.08万元,主要是六所幼儿园人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的83.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是基本支出人员经费比预算减少316.19万元,公用经费比预算减少20.94万元;二是项目支出增加128.75万元。
(2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1.20万元,主要是市直民办小学生均经费、困难生补助等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直民办小学生均经费、困难生补助支出。
(3)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)191.37万元,主要是市直民办初中生均经费、困难生补助等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直民办初中生均经费、困难生补助支出。
(4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)51.62万元,主要是市直民办高中免学费、困难生补助等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直民办高中免学费、困难生补助支出。
(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2.88万元,主要是市直民办义务教育学校困难生生活补助等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直民办义务教育学校困难生生活补助支出。
(6)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)180.30万元,主要是市直民办中等职业学校助学金、免学费等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直民办中等职业学校助学金、免学费支出。
(7)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)309.07万元,主要是实践教育基地围栏及监控工程支出和中考评卷设备升级改造项目等支出,全部为追加预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加实践教育基地围栏及监控工程支出72.42万元和中考评卷设备升级改造项目支出236.65万元。
(8)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2087.34万元,主要是教育中心内设机构人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的125.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费支出72.42万元及公用经费支出356.71万元。
2.社会保障和就业支出252.32万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)196.10万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的90.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职人员调出和退休。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.14万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的186.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有调出和退休人员补缴职业年金。
(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)5.08万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的164.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年事业单位伤残抚恤金由单位发放 。
3.卫生健康支出81.03万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)81.03万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的92.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职人员调出和退休。
4.住房保障支出141.36万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)141.36万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的90.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职人员调出和退休。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.49万元,完成预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费支出比预算减少1.11万元。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.49万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是2022年和2023年均无因公出国(境)费支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要原因是2022年和2023年均无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费2.49万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费比预算减少1.11万元。比上年减少0.76万元,降低23.38%,主要是公务车运行维护费比上年减少0.76万元等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.49万元,主要用于公务车运行维护费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.35万元,其中:人员经费2305.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费507.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是2023年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,组织开展预算整体支出绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,进行客观、公正的评价,所有部门预算绩效评价为优秀。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
18.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
19.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
20.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
21.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
22.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。
23.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,343.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
245.32 |
五、教育支出 |
36 |
4,114.17 |
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
252.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
81.03 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
141.36 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
4,588.87 |
本年支出合计 |
58 |
4,588.87 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
4,588.87 |
总计 |
62 |
4,588.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,588.87 |
4,343.55 |
245.32 |
|||||
205 |
教育支出 |
4,114.18 |
3,868.86 |
245.32 |
||||
20502 |
普通教育 |
1,292.15 |
1,292.15 |
|||||
2050201 |
学前教育 |
1,045.08 |
1,045.08 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
1.20 |
1.20 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
191.37 |
191.37 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
51.62 |
51.62 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.88 |
2.88 |
|||||
20503 |
职业教育 |
180.30 |
180.30 |
|||||
2050302 |
中等职业教育 |
180.30 |
180.30 |
|||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
309.07 |
309.07 |
|||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
309.07 |
309.07 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
2,332.66 |
2,087.34 |
245.32 |
||||
2059999 |
其他教育支出 |
2,332.66 |
2,087.34 |
245.32 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
252.32 |
252.32 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.24 |
247.24 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.10 |
196.10 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.14 |
51.14 |
|||||
20808 |
抚恤 |
5.08 |
5.08 |
|||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.08 |
5.08 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
81.03 |
81.03 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
141.36 |
141.36 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
141.36 |
141.36 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
141.36 |
141.36 |
|||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,588.87 |
2,813.35 |
1,775.52 |
||||
205 |
教育支出 |
4,114.18 |
2,338.65 |
1,775.52 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,292.15 |
1,103.40 |
188.75 |
|||
2050201 |
学前教育 |
1,045.08 |
856.33 |
188.75 |
|||
2050202 |
小学教育 |
1.20 |
1.20 |
||||
2050203 |
初中教育 |
191.37 |
191.37 |
||||
2050204 |
高中教育 |
51.62 |
51.62 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.88 |
2.88 |
||||
20503 |
职业教育 |
180.30 |
180.30 |
||||
2050302 |
中等职业教育 |
180.30 |
180.30 |
||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
309.07 |
309.07 |
||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
309.07 |
309.07 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
2,332.66 |
1,054.95 |
1,277.70 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
2,332.66 |
1,054.95 |
1,277.70 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
252.32 |
252.32 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.24 |
247.24 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.10 |
196.10 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.14 |
51.14 |
||||
20808 |
抚恤 |
5.08 |
5.08 |
||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.08 |
5.08 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
81.03 |
81.03 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
||||
221 |
住房保障支出 |
141.36 |
141.36 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
141.36 |
141.36 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
141.36 |
141.36 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,343.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
3,868.85 |
3,868.85 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
252.31 |
252.31 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
81.03 |
81.03 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
141.36 |
141.36 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
4,343.55 |
本年支出合计 |
59 |
4,343.55 |
4,343.55 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
4,343.55 |
总计 |
64 |
4,343.55 |
4,343.55 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,343.55 |
2,813.35 |
1,530.20 |
|
205 |
教育支出 |
3,868.86 |
2,338.65 |
1,530.20 |
20502 |
普通教育 |
1,292.15 |
1,103.40 |
188.75 |
2050201 |
学前教育 |
1,045.08 |
856.33 |
188.75 |
2050202 |
小学教育 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
2050203 |
初中教育 |
191.37 |
191.37 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
51.62 |
51.62 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
180.30 |
180.30 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
180.30 |
180.30 |
0.00 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
309.07 |
0.00 |
309.07 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
309.07 |
0.00 |
309.07 |
20599 |
其他教育支出 |
2,087.34 |
1,054.95 |
1,032.38 |
2059999 |
其他教育支出 |
2,087.34 |
1,054.95 |
1,032.38 |
208 |
社会保障和就业支出 |
252.32 |
252.32 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
247.24 |
247.24 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.10 |
196.10 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.14 |
51.14 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
81.03 |
81.03 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
141.36 |
141.36 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
141.36 |
141.36 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
141.36 |
141.36 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,196.18 |
302 |
商品和服务支出 |
506.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
757.47 |
30201 |
办公费 |
18.85 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
276.78 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
65.06 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
0.74 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
132.21 |
30205 |
水费 |
2.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
196.10 |
30206 |
电费 |
10.71 |
31003 |
专用设备购置 |
0.74 |
30109 |
职业年金缴费 |
51.14 |
30207 |
邮电费 |
1.59 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.03 |
30208 |
取暖费 |
19.05 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
5.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.34 |
30211 |
差旅费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
141.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
3.32 |
31010 |
安置补助 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
483.70 |
30214 |
租赁费 |
21.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.48 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.65 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30302 |
退休费 |
19.80 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
2.23 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
23.07 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30305 |
生活补助 |
1.19 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.80 |
312 |
对企业补助 |
||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
0.13 |
31201 |
资本金注入 |
||
30308 |
助学金 |
63.83 |
30228 |
工会经费 |
19.04 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.49 |
31205 |
利息补贴 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
373.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
39999 |
其他支出 |
|||||||
人员经费合计 |
2,305.66 |
公用经费合计 |
507.69 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公经费”支出决算明细表
公开07表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
3.60 |
2.49 |
1、因公出国(境)费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
3.60 |
2.49 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.60 |
2.49 |
(2)公务用车购置费 |
||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门:辽宁省铁岭市教育事务服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分附件
附件1.2023年教育事务服务中心部门决算批复表(1).xls
附件3.2023年教育事务服务中心部门决算公开表(1).xls
(审核:文奇)